ارتباط مستقیم کنترل داخلی بر عملکرد مالی از دیدگاه کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,023

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF03_038

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

Abstract:

در محیط رقابتی جهان امروز توسعه روزافزون و پیچیدگی فعالیت واحدهای اقتصادی، مشکلات مربوط به کسب منابع و تخصیص آن و نیز تمایل سرمایه گذاران و مالکان نسبت به آگاهی از چگونگی عملکرد مدیریت در حفاظت از دارایی ها و دستیابی بهاهداف خرد وکلان واحد اقتصاادی موجب شدهاست که نیاز به استقرار یک سیستم اثربخش کنترلهای داخلی در سازمانها مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسی وجود رابطه بین سیستم کنترل داخلی با عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آزمون های اماری مرتبط، در آمار توصیفی از فراوانی و میانگین و آمار استنباطی از تی تست و پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد از نظر کارکنان مالی دانشگاه بین سیستم کنترل داخلی و عملکرد مالی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان رابطه معنی دار و مثبت وجود داشت.

Authors

کیومرث نیاآذری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

شیما کاظمی ملک محمودی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • تقی نتاج، غلامحسن و بهرامیان، علی اصغر، 1390، ارزیابی اثربخشی ...
  • ودیعی، محمد حسین وسید مجید کوچکی، 1387، ارزیابی اثربخشی نظام ...
  • رحمانی، حلیمه، 1392، ارزیابی و بهبود کنترل داخلی درسازمانها، مجله ...
  • حجازی، رضوان وبشیری منش، نازنین، 1384، نقش حسابرس داخلی در ...
  • رحیمیان، توکل نیا، 1391، نقش حسابرسی داخلی درکیفیت سیستم کنترل ...
  • مهام، کیهان وتک روستا، مجید، 1391، شناخت موانع ارزیابی کنترل ...
  • حساس یگانه، یحیی وتقی نتاج ملکشاه، غلامحسن، 1385، رابطه گزارش ...
  • Ebrahim Mohammed Al-Matari, Abdullah Kaid Al-Swidi, Faudziah Hanim Binti Fadz ...
  • Hussein Abdi Mohamud, 201 3, Internal Auditing Practices and Internal ...
  • 0-Dumitrascn Mihaela and Savulescu Iulian, 2012, Internal Control and the ...
  • 1-Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, I. and Christodoulou, P. (2009) ...
  • 2-Dumitrascn Mihaela and Savulescu Iulian, 2012, Internal Control and the ...
  • نمایش کامل مراجع