شناسایی ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 343

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FAR-14-1_005

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

Abstract:

 نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع ۶۴ ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که ۶۰ مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تایید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند. 

Keywords:

Authors

سید مرتضی مرتضوی

دکتری حسابداری، پژوهشگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

جواد شکرخواه

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • ابارشی، احمد و سیدیعقوب حسینی. (۱۳۹۱). مدل سازی معادلات ساختاری. ...
  • احمدی، علی، احمدی جشفقانی حسین علی و اصغر ابوالحسنی هستیانی. ...
  • ازوجی، علاءالدین و سیما تمنایی فر. (۱۳۸۹). بررسی اثرات توسعه ...
  • اسماعیلی، مهدی. (۱۳۹۴). روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه ...
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۸۵). چارچوبی برای نظام های ...
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۸۶). رهنمودهایی برای نظام موثر ...
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۳). اهداف، سیاست ها و ...
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۶). رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی ...
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۶). دستورالعمل حداقل الزامات ناظر ...
  • پاشایی زاد، حسین. (۱۳۸۶). نگاهی اجمالی به روش دلفی. پیک ...
  • توانگر حمزه کلایی، افسانه و مهدی اسکافی اصل. (۱۳۹۷). ارتباط ...
  • جامعی، رضا. کولی وند، زهره. و نیلوفر محمدی کلاره. (۱۳۹۹). ...
  • حاجی ها، زهره و سهیلا محمدحسین نژاد. (۱۳۹۴). عوامل تاثیرگذار ...
  • حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه و اعظم سرافرازی. (۱۳۹۳). تصمیم گیری ...
  • حضوری، محمدجواد، کرد، عزیز و مجید گلدوست. (۱۳۹۴)، بررسی عوامل ...
  • دانایی فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و عادل آذر. (۱۳۹۶). روش ...
  • ذبیح زاده، عبدالله، پورآقاجان، عباسعلی، رمضانی، جواد و محمدمهدی عباسیان. ...
  • ساعدی، رحمان و محسن دستگیر. (۱۳۹۶). تاثیر ضعف کنترل های ...
  • صبری، رضا. (۱۳۹۳). ضرورت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی ...
  • طاهری، اصغر، شاه مرادی، نسیم و محمود معین الدین. (۱۳۹۷). ...
  • عرب، روح اله، رضایی منفرد، مریم. غلامرضاپور، محمد و نرجس ...
  • عطائی، محمد. (۱۳۹۴). تصمیم گیری چندمعیاره فازی. شاهرود: انتشارات دانشگاه ...
  • فلیحی، نعمت و ریحانه بخارایی. (۱۳۹۴). بررسی اثر عمق مالی ...
  • ملکیان، اسفندیار، توکل نیا، اسماعیل و منصور خواجه وند. (۱۳۹۴). ...
  • نصراللهی، علی. (۱۳۹۴). اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود کنترل داخلی ...
  • نوربخش، ایمان. (۱۳۹۷). مدیریت ریسک در نظام بانکی. نمایه بانک: ...
  • هومن، حیدرعلی. (۱۳۹۳). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران: ...
  • AlSharif B. M., & Al-Slehat, Z. A. (۲۰۲۱). The effect ...
  • Arndorfer, I., & Minto, A. (۲۰۱۵). Utrecht University, financial stability ...
  • Arwinge, O. (۲۰۱۳). Internal control: A study of concepts and ...
  • Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (۱۹۹۸). Framework for internal ...
  • Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (۲۰۱۰a). Basel III: A ...
  • Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (۲۰۱۰b). Principle for enhancing ...
  • Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (۲۰۱۱). Core principles for ...
  • Basel Committee on Banking Supervision (۲۰۱۵). Corporate governance principles for ...
  • Baugh, M., Ege, M. S., & Yust, C. G. (۲۰۲۱). ...
  • Bojadziev, G.eorge, & Bojadziev, Maria. (۲۰۰۷). Fuzzy logic for business, ...
  • Chen, G. Z., & Keung, E. C. (۲۰۱۶). Corporate diversification, ...
  • Chen, Y., Eshleman, J., & Soileau, J. (۲۰۱۶). Board gender ...
  • Chiu, I. H. (۲۰۱۵). Regulating (from) the inside : The ...
  • Cho, M., & Chung, K. (۲۰۱۶). The effect of commercial ...
  • Committee of European Banking Supervisors (CEBS) (۲۰۰۶). Guidelines on the ...
  • Committee of European Banking Supervisors (CEBS) (۲۰۱۰). Consultation paper on ...
  • Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, (۲۰۱۳). Internal ...
  • Donelson, D. C., Ege, M. S., & McInnis, J. M. ...
  • Floyd, F. J., & Widaman, K. F. (۱۹۹۵). Factor analysis ...
  • Graham, L. (۲۰۱۵). Internal control audit and compliance. New Jersey: ...
  • Gündoğdu, A.ysel, Dinç, Y.usuf, Hayali, A.yşe, Sarılı, S.elin, & Dizman, ...
  • Hsu, T. H., & Yang, T. H. (۲۰۰۰)., Application of ...
  • Kanagaretnam, K., Lobo, G., Ma, C., & Zhou, J. (۲۰۱۶). ...
  • Kendrick, M. Turnbull Report (۱۹۹۹۲۰۰۰). Internal control: Guidance for directors ...
  • Koutoupis, A. G., & Malisiovas T. (۲۰۲۱). The effects of ...
  • Lartey, P. Y., Kong, Y., Bah, F. B. M., Santosh, ...
  • Moeller, R. (۲۰۱۳). Executive’s guide to Coso internal controls. United ...
  • Pfister, Jan. (۲۰۰۹). Managing organizational culture for effective internal control: ...
  • Rameli, M., Mohd-Sanusi, Z., Mat-Isa, Y., & Omar, N. Yusarina, ...
  • Spencer Pickett, K. H. (۲۰۱۰). The internal auditing handbook. Wiltshire: ...
  • Sun, Y. (۲۰۱۶). Internal control weakness disclosure and firm investment. ...
  • Williams, B., Onsman, A., & Brown, T. (۲۰۱۰). Exploratory factor ...
  • Wu, C. H., & Fang, W. C. (۲۰۱۱). Combining the ...
  • Yong, A. G., & Pearce, S. (۲۰۱۳). A beginner’s guide ...
  • Zhang, X., Li, F., & Ortiz, J. (۲۰۲۱). Internal risk ...
  • نمایش کامل مراجع